瞄财商学院特聘专家,财税实战讲师。多年税务部门工作经历和税务师事务所执业经历,实战经验丰富。丰富的系统内外工作经历,让其在授课中以实务见长,将会计、税收、法律知识综合运用,具有丰富的涉税风险防范与纳税筹划实战经验,对高新技术企业认定、研究开发费加计扣除尤为擅长。
【课程背景】
国务院最近出台了一系列税收新政,支付创业创新和小微企业发展。高新技术企业的核心是自主创新,集研究开费加计扣除等多项税收优惠政策于一身,涉税风险较高。如何正确运用政策工具,助力创新型企业发展,是当下高新技术企业及创新型企业不容忽视的。
本课程将关注最新税收政策与实务操作风险,助您在短时间内轻松掌握高新技术企业认定存在的问题,把握认定要点与难点,熟练运用高新技术企业、研发费用加计扣除等税收优惠政策,实现企业效益最大化。
【课程大纲】
研发费加扣重实操
(一)加计扣除优惠政策执行问题及提示
(二)研究开发费加计扣除优惠政策解析
1、加计扣除优惠政策适用主体规定
2、加计扣除中主营业务应如何判定
3、加计扣除优惠政策排除哪些活动
4、准确定性助力加计扣除安全享受
5、创意设计活动是否属于研发活动
6、创意设计活动如何享受加计扣除
7、委托研发与合作研发异同点分析
8、特殊收入处理对加计扣除的影响
9、财务核算对加计扣除的重要影响
10、研发证据链如何取得应聚集合力
11、财政补助怎样核算对加扣更有利
【课程目标】
1、明确当前高新技术企业认定中存在的问题
2、详细解析高新技术企业认定的八大条件
3、明确高企认定提前规划的重要意义
4、构建完整研发体系对高新技术企业和创新型企业的重要影响
5、明确当前研究开发费加计扣除优惠政策执行中存在的主要问题
6、详细解析研究开发费加计扣除优惠政策及实操要点、难点
7、科技型中小企业享受所得税优惠如何管控涉税风险
【课程收益】
通过深入分析高新技术企业认定中存在的问题、高企认定的八大条件,剖析当前研发费加计扣除中存在的问题及优惠政策,给出高新技术企业享受所得税优惠和研发费加计扣除优惠政策落地的解决方案,让高新技术企业和科技创新型企业安心享受税收优惠,助力科技兴国宏伟目标的实现。